ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DE UN PROYECTO (PRODUCTO V)

March 17, 2018 | Author: Maria Jose Villena | Category: Decision Making, Budget, Economies, Energy And Resource, Energy (General)


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ANÁLISIS DE LAS ETAPAS DE UN PROYECTO EN BASE A UN PROYECTO ELABORADO PROYECTO A ANALIZAR: “AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA RURAL SECCIÓN URIONDO”1.- IDEA CONCEPTUALIZACIÓN La idea de proyecto consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse debido a alguna de las siguientes razones: • Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en • • el futuro si no se toma medidas al respecto. Porque existen potencialidades o recursos sub aprovechados que pueden optimizarse y mejorar las condiciones actuales. Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados. En nuestro medio, las ideas se generan a partir de las reuniones de comunidades, centros barriales y otras organizaciones sociales, donde manifiestan las necesidades más urgentes y/o apremiantes de cada barrio o comunidad. En este nivel de decisión se prioriza la necesidad y una vez seleccionada esta se la expone ante la autoridad municipal o gubernamental para que sea inscrita en el Programa Operativo Anual (P.O.A.), el mismo que se ejecuta en la gestión siguiente, para lo cual la autoridad prevé los recursos destinados a la Pre inversión e Inversión del Proyecto a gestarse. ANÁLISIS En el Caso que estamos analizando, el Proyecto “Ampliación de Línea Eléctrica Rural Sección Uriondo”, surgió ante el reclamo por la falta de energía eléctrica en muchas de las comunidades circundantes de Uriondo y las diferencias económicas entre comunarios, que está marcando la falta de este servicio; por lo que se determinó la necesidad de ampliar la dotación de energía eléctrica, de manera que se pueda cubrir una necesidad básica, de toda la población en su conjunto, equilibrando la prestación del servicio y evitando las diferencias existentes entre los comunarios asistidos y los comunarios desatendidos. 1 El estudio de perfil de proyecto aborda preliminarmente los principales aspectos técnicoeconómico de la idea de un proyecto. Para tal efecto. En el Proyecto que nos ocupa. se volverá a practicar la preparación y evaluación de proyectos reduciendo los márgenes de incertidumbre y recalculando los indicadores de rentabilidad socioeconómica y privada de los proyectos. El estudio de Prefactibilidad comprende el análisis técnico económico de las alternativas de inversión que solucionan el problema planteado. a. mejorando las condiciones de vida de la población. se ha identificado las tres etapas de la Pre inversión: ANÁLISIS a) PERFIL. b. Objetivo: Se ha planteado como objetivo realizar el tendido de redes de distribución de energía eléctrica monofásica y trifásica para dotar de forma permanente el servicio de provisión de energía eléctrica a las comunidades del municipio de Uriondo. para lo cual se identifican por una parte. La fuente de información debe provenir de fuente primaria.2. El estudio de Factibilidad comprende el análisis de la alternativa seleccionada en la etapa de prefactibilidad. la necesidad insatisfecha. Los objetivos de la prefactibilidad se cumplirán a través de la preparación y evaluación de proyectos que permitirán reducir los márgenes de incertidumbre a través de la estimación de los indicadores de rentabilidad socioeconómica y privada que apoyan la toma de decisiones de inversión. tiene menor producción. el problema a solucionar o la potencialidad a desarrollar. Comprende el planteamiento del proyecto. Este proceso de estudio y análisis se realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para determinar la rentabilidad socioeconómica y privada. La fuente de información debe provenir de fuente secundaria. que no tiene acceso a la energía eléctrica. permitiéndoles incrementar sus ingresos y por ende lograr una mejor calidad de vida. LA fuente de información podrá provenir de fuente secundaria. en base a la cual se debe programar la inversión. debido a las desventajas técnicas que esto significa frente a los beneficios que obtienen de los avances tecnológicos que son movidos mediante energía eléctrica. c. y por otra las posibles soluciones y sus principales beneficios y costos.PRE INVERSIÓN CONCEPTUALIZACIÓN Etapas de la Fase de Pre inversión Pre inversión es la Fase del Ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones de inversión.. Ubicación Física del Proyecto: 2 .Problema: Se ha identificado que una gran cantidad de la población del municipio de Uriondo. Las etapas de la fase de preinversión son: a) Perfil b) Prefactibilidad c) Factibilidad. Ciudad y/o Localidad: Cantón: Provincia: Departamento: Uso del Suelo: Uso Actual: Uso Potencial: Descripción del Proyecto: Actividad: Sector: Sub Sector: Actividad Específica: Transmisión Naturaleza del Proyecto: Nuevo: ( ) Ampliatorio: (X) Otros: ( ) Primera Sección de la Provincia Avilés. Municipio de Uriondo Concepción. domésticos y comerciales) en el área de influencia directa del proyecto. Del Proyecto: Pre factibilidad: ( ) Factibilidad: ( ) Diseño Final (TESA): (X) Se ha podido identificar que el proyecto que estamos analizando. Juntas y Chocloca.Se ha procedido a determinar la ubicación exacta del lugar donde se debe implementar el Proyecto de la siguiente manera. Primera Sección de la Provincia Avilés Tarija Desarrollo de actividades agropecuarias y desarrollo urbano Desarrollo de actividades agropecuarias y desarrollo urbano Energía Energía Eléctrica CIU [5102] Ámbito de Acción del Proyecto: Urbano: B) PREFACTIBILIDAD Se ha podido evidenciar que existe un estudio completo del análisis técnico económico de las alternativas de inversión que vayan a solucionar el problema planteado. depende de la demanda de energía eléctrica de los usuarios (conformada por usuarios industriales. el mismo que concluye con la recomendación de la elaboración del Proyecto a Diseño Final (TESA) ( ) Rural (X) Relación con Proyectos: Forma parte de: Un Plan: () Programa: Vida Útil estimada del Proyecto: 20 años () Proyecto aislado: ( X ) Producción Anual Estimada del Producto Final: Variable. cuenta con todos los 3 . verificándose también que los indicadores de rentabilidad socioeconómica y privada que genere este proyecto son aceptables. Montaje de 173 Piezas de Transformadores trifásicos y monofásico Instalación de 173 Piezas de Estructura tipo soporte de Transformador Inversión del Proyecto: Costo Total: $us 4. URIOND Lugar: MUNICIPIO DE URIONDO Fecha: 30/ene/2009 Tipo de cambio: 7. Beneficiar a 1.24 4.50 Km línea de baja tensión.56 Km línea trifásica de Media Tensión (MT).07 Un d.RED DE BAJA TENSIÓN Parcial 16. Tendido de 80. Ampliar la frontera del área de prestación de servicio de energía eléctrica a toda la población rural del área de influencia del proyecto.20 1.127. Nº > 1 2 3 4 Descripción Cantidad Unitario M01 .127.50 942.6 1.50 km línea de baja tensión BT.63 INSTALACIÓN DE FAENAS REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y ESTACADO TRASLADO DE POSTES DE 8.SECC.660.306 familias como nuevos usuarios de diferentes comunidades de la zona con líneas monofásicas.33 2.275.49 188.00 48.909.DPTO TARIJA .669.20 197.00 1.106. FACTIBILIDAD Dentro del estudio de factibilidad del Proyecto.969.00 7 15.853 Presupuesto General por Módulos Cliente: GOB.60 km de línea de media tensión Construir 200.049. ERECCIÓN Y PROV POSTE HºAº 8.5M/600 KG glb km pza pza 15. etc. Dotar de condiciones técnicas eléctricas adecuadas para que los pobladores tengan posibilidad de iniciar emprendimientos de proyectos industriales y productivos agroindustriales. Beneficiar a 3. Metas del Proyecto: • • • • • • • Tendido de 37.120.indicadores socio-económicos que lo habilitan como un proyecto rentable que cumple con las expectativas básicas: Mejoramiento de la calidad de vida de la población Mayor productividad Agrícola del sector 1. se encuentra el Proyecto a Diseño Final (TESA) Con el Proyecto se pretende alcanzar los siguientes objetivos y metas: Objetivos Específicos del Proyecto: • • • • • • Construir 116.5 MTS EXCAVACIÓN.1 4 .67 Km línea monofásica de media tensión (MT). Tendido de 200.67 200.270.599 usuarios y mejorar el servicio a los actuales usuarios del área de influencia del proyecto.80 0. 91 850.50 70. UNA VIA) VE-1 (RIENDA SIMPLE BT) VE2-1 RIENDA AÉREA PROV.Y MONTAJE DE PANTALLA DE 150W.068.152.040.00 124. QUINTUPLEX 4X1/0+25MM2 VM5-3 (PROV.324.00 222.5M/400KG EXCAVACIÓN.50 16.55 150.00 9. PROV.904.56 2.96 15. 00 18.24 2. CONECTOR AIS.887. DE COND.00 46.00 46.92 1.828.56 554. ASCR 2 AWG POR FASE RETIRO DE COND.22 3.00 735.54 888.20 67.617.12 1.19 2.688.3 6 605.70 PROV.07 5 1.74 850.00 24.979.68 5.700.00 48. Y TESADO DE COND.48 3.85 10.315.00 46.904.84 17.200. Y TESADO DE COND.Y MONTAJE DE PANTALLA DE 70W. Y PLANTADO DE POSTE EºTº 8.00 1.14 1.00 11. C.451. TEND.452. UNA VIA) J14 ENSAMBLE DE RETENSIÓN DOS VIAS J17 (ENSAMBLAJE DE TENSIÓN.08 13.104.408.60 15. ANDERSON 2P Y PUENTEADO POR FASE) VM5-3A2 (PROV.999. TEND.92 11. CUADRUPLEX #2AWG PROV.090.305.630.14 31.65 1.40 230.72 166.36 8.062.728.58 24.76 15.52 18.16 893. ASCR 4 AWG POR FASE RETIRO DE COND. ACSR #2 AWG pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza m m m m m pza pza pza pza pza pza pza pza pza km km km km pza pza pza pza pza pza pza pza pza 1.36 2. AISLADOR CARRETE 3") RETIRO DE AISLADOR GANCHO RETIRO DE ANCLAJE BT RETIRO RIENDA SIMPLE BT Y TRASLADO A ALMACEN 82.556.00 1.101.2 0 1.00 24.20 652.19 4. NA PROV.285.17 58.452.76 18. DE CABLE DE ACOMETIDA + CONECTORES DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDAS RETIRO DE COND.00 837.76 259. DUPLEX Nº 4 AWG RETIRO DE COND.064.5 MTS F2-1 (ANCLAJE BT) VE-6 (RIENDA DOBLE) J8 (ENSAMBLAJE DE PASO) J9 (ENSAMBLAJE DE ÁNGULO.391.215.735.169.46 31.00 8.00 1.00 1.00 230. DE CU Nº2 AWG RETIRO DE J17 (ENSAMBLAJE 1 VIA) RETIRO DE J18 (ENSAMBLAJE UNA VIA TIPO ESTRIBO) RETIRO DE J13 (ENSAMBLAJE PASO CON ÁNGULO) RETIRO DE J14 (ENSAMBLAJE 2 VIAS) RETIRO DE J14D (ESTRUCTURA DOBLE RETENSIÓN) RETIRO DE J8 (PERNO S.00 1. NA TABLERO DE FOTOCONTROL (ALUMBRADO) DESPUENTEADO POR FASE BT PROV.76 19.42 281.42 467.87 97.664.630.00 1.11 300.67 566.888.00 709.12 8.2 114. POSTE HºAº 8.282.702.00 79.8 0 335.50 191.58 24.00 201.00 989.00 2. ERECCIÓN Y PROV.211.00 19.179.33 1.00 726.64 4 37.59 466.00 248.48 243.136.08 15.486.0 0 1.996.967.58 83. TENDIDO Y TESADO DE COND.864.00 19.720.271.29 7.58 2. TOPE. TEND.12 30.277.023.00 71.09 PROV.00 2.00 114.58 29.066.232.83 28. DUPLEX # 2AWG PROV. UNA VIA) J17-D (ENSAMBLAJE DOBLE TENSIÓN.090.37 16.441.35 54.145.93 865.00 285.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 EXCAVACIÓN. CUADRUPLEX #1/0 AWG 0 2.649.95 554.678.92 232.63 .427.698.284.112.60 1.929.09 275. TEND.32 1.00 989. 2 PERNOS+PUENTEADO) VM2-11 (ATERRAMIENTO TIPO VARILLA) PROV. Y TESADO DE COND.04 9.16 188.70 202.555. 2 9 3 39. POSTE HºAº 11M/800KG EXCAVACIÓN.79 42.221.87 62.903. ERECCIÓN Y PROV POSTE HºAº 8.894.30 61.120. 30 KVA C/TRANSFORMADOR VG3-25.00 25.27 307.88 62.43 44 > 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 RETIRO DE POSTE 8.00 980.82 1.56 2.8 1.978.75 2.92 6 .893.00 59. POSTE HºAº 12M/800KG EXCAVACIÓN.911.051.00 68.607.380.658.00 200.290.00 215.00 1.00 130.00 53.LINEA DE MEDIA TENSION REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y ESTACADO TRASLADO DE POSTES 11.537.00 3.22 165.00 12.075.00 4.19 277.136.303.10 1.790. 75 KVA C/TRANSFORMADOR 1.00 1.696.049.669.60 1.00 1.40 1.00 2.662.320. POSTE HºAº 11M/600KG EXCAVACIÓN.00 22.906.00 VG-107 25 KVA.22 1.868.56 3.00 942.16 127.61 32.00 371.94 212.00 520.00 146. EXCAVACIÓN.49 72. EREC.412.278.00 34.68 272.185.22 687. C/TRAFO VG-108 25 KVA.933.00 3.90 336.40 22.94 266.09 172.5M Y TRASLADO A ALMACEN PODADO DE ÁRBOLES pza m³ 2.241.33 88.00 37.70 206.531.30 12.177.25 1.14 370.953.06 55.498.33 6. Y PROV DE POSTE HºAº 12M/1000KG EXCAVACIÓN.98 20.221. ERECCIÓN Y PROV.983. C/TRAFO VG3-25.371.48 2.00 2.397. ERECCIÓN Y PROV.173.00 950. ERECCIÓN Y PROV.39 13.420.00 16.007.886.30 302.5M/600 KG EXCAVACIÓN.070.322.514.36 186.62 801.40 1.391.81 74.74 480.063.620.00 3.975. ERECC.00 22.00 8.00 20.126.83 27.96 280.52 4.311.273.25 950.00 65.280.213.00 4.58 8.573.38 3.7 1 9 22.351.00 34.57 142.00 57.72 109.00 9. DE POSTE DE EºTº/11M ESTRUCTURA DE PASO VC1 ESTRUCTURA DE PASO EN BANDERA VC1B ESTRUCTURA DE PASO DOBLE VC2 ESTRUCTURA DE ANGULO 5-30º VC2-B ESTRUCTURA VERTICAL 30º-60º VC3 ESTRUCTURA VERTICAL 60º-90º VC4 ESTRUCTURA DE TENSIÓN VC7 ESTRUCTURA DE TENSIÓN DOBLE VC7 ESTRUCTURA DE TENSIÓN DOBLE VC8 ESTRUCTURA DE PASO VC8B ESTRUCTURA DE DOBLE RETENSIÓN VC8-H ESTRUCTURA DE DOBLE RETENSIÓN 3 VA6 ESTRUCTURA DE PASO VA1 ESTRUCTURA DE PASO DOBLE VA2 ESTRUCTURA DE PASO EN ÁNGULO 30º-60º VA3 ESTRUCTURA DOBLE REMATE 60º-90º VA4 ESTRUCTURA DE TENSIÓN VA5 ESTRUCTURA DE TENSIÓN 2VA5 ESTRUCTURA DE TENSIÓN DOBLE VA6 VE-1 (RIENDA SIMPLE MT) VE-1A (RIENDA BANDERA MT) E2-1 RIENDA AÉREA F2-2 (ANCLAJE MT) km pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza 116.651. 12 Y 13 MTS.40 2.762. ERECCIÓN Y PROV.40 3.976.41 270. Y PROV.00 8.765.241.00 64.20 1.020.25 67.50 3.3 1.262. DE POSTE HºAº 13M/1000KG EXCAVACIÓN.61 M02 .501.70 7.784.918.33 430.68 273.62 10.57 68.74 25.9 666.80 37.16 23.841.962.305.20 819.2 3 866.197.21 821.00 144.92 447.88 3.37 5.00 2. 793. ASCR 4 AWG POR FASE DESPUENTEADO POR FASE MT DESMONTAJE DE UNIDAD VC1 DESMONTAJE UNIDAD VC2 DESMONTAJE UNIDAD VC3 DESMONTAJE UNIDAD VC4 DESMONTAJE UNIDAD VC7 DESMONTAJE UNIDAD 2VC7 DESMONTAJE UNIDAD VC8 DESMONTAJE UNIDAD VC8H DESMONTAJE UNIDAD VA1 353.95 79.5 7.816.33 102.901.64 51.45 25. ACSR #2 AWG PROV.00 19.865.00 4 75. (SECCIONADOR MONOFÁSICO) VM3-3A (SECCIONADOR FUSIBLE TRIFÁSICO) VM2-11 (ATERRAMIENTO MT) VM5-6 (PARARRAYOS DE LÍNEA 21KV.783.33 15. C/TRANSFORMADOR VM5-3 (PROV.00 233.782.139.00 2.00 463.2 2.07 487.68 75.938. 78 88.35 1. C. 00 17.938.38 675.66 77.289.28 135.215.86 21.200.9 KV (3 POSICIONES) VM3-15/25 (SECCIONADOR BAJO CARGA TRIFÁSICO) VM3-1A.00 63.00 71.15 7 14.31 1. ACSR #1/0 AWG PROV.00 37.231.288.4 2 1. TEND.609.00 28.00 4.565. 20KA) PROV.600.976.255.027.74 490.559.050.6 9.56 415. C/TRANSFORMADOR pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza m m m km km pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza VGH/25 150KVA.73 56.896.00 101.35 121. BAJO CARGA TRIFÁSICO 24.873.69 11.879.16 8 264.80 35.19 17. ANDERSON 2P Y PUENTEADO POR FASE) VM10-14 (CUERNO DESCARGADOR) VM10-15 (CUERNO DESCARGADOR) 1 64.11 3.66 128.39 102.00 276.167.00 71.08 7.00 3.88 826.0 0 206.68 14.00 7.42 37.180.00 144.135.00 7.00 113.00 9.351.81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 VGH/25 100KVA.24 51. TENDIDO Y TESADO DE COND.59 6. TENDIDO Y TESADO DE COND. Y TESADO DE CONDUCTOR ACSR #2/0 AWG RETIRO DE COND.74 281.893.200.56 6.60 56.067.877.78 150.00 477.33 51.276.00 1 996.973.71 119.237. ASCR 2 AWG POR FASE RETIRO DE COND.67 .78 1.32 448. 20KA) VM5-6 (PARARRAYOS DE LÍNEA 18KV.391.430.08 2.28 207.9 6 413.00 2.56 VM3-30 (RECONECTADOR TRIFÁSICO) VM3-10 (RECONECTADOR MONOFÁSICO) INT.0 0 31.142.92 939.48 359.33 92.86 154.99 38.84 109. 87 93.419.00 245.15 2.137.08 25.58 896.00 2.00 23. 152.4 26.11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 > 12 7 DESMONTAJE UNIDAD VA2 DESMONTAJE UNIDAD VA3 DESMONTAJE UNIDAD VA4 DESMONTAJE UNIDAD VA5 DESMONTAJE UNIDAD 2VA5 DESMONTAJE UNIDAD VA6 RETIRO RIENDA SIMPLE MT RETIRO DE ANCLAJE DESMONTAJE DE VG-107 C/TRAFO 15-25 KVA DESMONTAJE UNIDAD VG-108 C/TRAFO.00 53.660. 14.865.74 294.60 5.00 91.66 102.00 46.843.812.00 1 87.06 1.06 41.82 MONT.790.90 354.039.60 61.62 82.06 51.53 15.00 4. 15-25 KVA DESMONTAJE VG3-25.46 3.330.86 62.00 1.22 102.66 668.28 3.00 41.288. 8 .00 2.843.y se caracteriza por la implementación de este ambicioso proyecto de renovación y ampliación de las mallas e incremento en la capacidad de distribución y la implementación de un mayor número de elementos de operación y protección de las instalaciones actuales.17 Total presupuesto: Son: Treinta y Dos Millon(es) Novecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Tres con 17/100 Bolivianos • • • • PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO Presupuesto Infraestructura El presupuesto general de Infraestructura.039.82 32.00 5.00 1.40 21.74 13.108.687.96 16.00 16.12 821.00 94.559.035.60 20.757.67 16.918.651.00 4.4/0.952. el mismo que se estima en $us 4.06 61.66 1.249.64 7. 75 KVA DESMONTAJE VGH/25.00 1.42 7.86 668.Y MONTAJE DE PANEL SOLAR 60.77 416.00 19.936.77 538. 30 KVA C/TRAFO DESMONTAJE DE VG3-25.PANEL SOLAR PROV.88 410.33 41.85 2. 100KVA C/TRAFO DESMONTAJE UNIDAD VM3-3A DESMONTAJE UNIDAD VM3-1A RETIRO DE POSTE DE MADERA 11 M pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza 27.473.64 317.853.21 294.TRAF..00 7.13 13.23 3.23 KV 15 KVA VG 107 M03 .00 61.00 71.736. la ejecutará SETAR mediante Licitación pública para adjudicar a una empresa constructora.. 159.853 159. Chocloca y Juntas se detalla en el Cuadro siguiente: • • • Descripción Inversión Supervisión TOTAL GENERAL • • • TC 7.010. alarife y chofer.660.076.18 % = 0. material de escritorio.07 $us.46) Bs.863 Costo Total [Bs.81 %.21 Bs. 1.200. Topógrafo.124. por el tipo de inversión que se realiza es muy cuantiosa. El resultado de la evaluación financiera determina los siguientes resultados: VANP = (28.010 4.• • Presupuesto de Supervisión Se considera un Ingeniero Supervisor encargado de la obra.] 32. Costo Total [$us] 4.124. • • • • 9 . el periodo de evaluación consideró la proyección de 20 años.07 BS/$US Estructura de Financiamiento La estructura de financiamiento para la ejecución del proyecto “AMPLIACIÓN DE LINEA ELECTRICA RURAL SECCIÓN URIONDO”.264. aumento por la incorporación de nuevos usuarios. a un tipo de cambio de 7. Se tomó una tasa promedio determinada por el sistema financiero de 12. TIR B/C = -3. combustible.433.15 1. y por otra parte que los ingresos están calculados por el aumento de consumo.479.en $us.952. más el costo de apoyo logístico que comprende movilidad.233.15 • • • • RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO Evaluación Financiera Para la evaluación financiera fue realizada a precios de mercado. etc.819. reducción de pérdidas técnicas y no técnicas las mismas que se convierten en ingresos.Presupuesto General El presupuesto general del proyecto Ampliación y Mejoramiento Electrificación Uriondo para los Cantones de Uriondo. El presupuesto de supervisión asciende a Bs.200 34. 00 No. TIRS = -3. El resultado de la evaluación socioeconómica determina el siguiente resultado: VANS = (31. • 10 .FAMILIAS 2.293 COSTO POR FAMILIA BENEFICIARIA : • Los indicadores costo eficiencia determina como ser: Costo por familia 2. INDICADOR COSTO EFICIENCIA Costo total de Inversión COSTO POR FAMILIA 2. el costo de mano de obra semicalificada tiene un componente muy bajo respeto al costo total del proyecto.032. como de todos los indicadores de rentabilidad fueron obtenidos utilizando la tasa de retorno del 12. sin embargo.38 % B/C = 0. Evaluación Socioeconómica Con Proyecto Para la evaluación socioeconómica.20 Bs. la ejecución del proyecto permitirá a la población del área de influencia mejorar las condiciones de vida por lo cual se recomienda la ejecución del mismo. 4. Si bien los resultados de la evaluación privada y social son negativos (Valor Actual Neto). la inversión para el proyecto presenta datos positivos y de beneficio de realizarse el presente proyecto.• • • De acuerdo a los indicadores obtenidos.11) Bs.105.64 2.660.032. con lo que los precios de mercados utilizados anteriormente fueron transformados técnicamente para ser utilizados en la evaluación socioeconómica.64 $us. • • PARAMETROS COSTO EFICIENCIA PARA PROYECTO: “AMPLIACIÓN DE LINEA ELECTRICA RURAL SECCIÓN URIONDO”.146. los precios de mercado de los costos fijos y variables se convirtieron en precios sombra o Razón Precio Cuenta.67% anual.64 IMPORTE $US. estos factores hacen que el costo inversión con precios sociales sea mayor. demostramos que el proyecto es beneficioso para la sociedad en su conjunto.853. Para el cálculo de retornos. principalmente para la población de bajos recursos del área rural que no pueden acceder a este servicio y proporcionar a toda la zona de un servicio seguro y estable.032. • • • • • • Es necesario establecer que los costos de inversión tiene un componente fuerte de materiales transables. la misma que se inicia después de haber sido asignado el presupuesto por el Gobierno que le compete. 3. Licitación Pública Contratación de la Empresa Ejecutora Control y Seguimiento Auditoria del Trabajo ANÁLISIS En el caso que estamos analizando. • • 3. Desde el punto de vista del usuario.. 4. Etapas de la Inversión: 1. 2. Por todo lo expuestos se recomienda la ejecución del presente proyecto. se ha podido verificar que ya se han superado las dos primeras etapas y que se encuentra en ejecución la tercera etapa. es la etapa de ejecución del Proyecto que ha sido elaborado en la etapa precedente.INVERSIÓN CONCEPTUALIZACIÓN La inversión. Desde el punto de vista de SETAR la actual capacidad generadores permitirá cubrir la demanda energética de la zona. así como tiene la capacidad logística y de personal calificado para la realización del mantenimiento respectivo. el mismo que tiene concordancia con el desarrollo nacional que es de atención a la población con todos los servicios básicos. se alcanzarán los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Regional o Departamental. adecuados a los estándares exigidos por los entes de regulación.• • CONCLUSIONES La ejecución del presente proyecto “AMPLIACION LINEA ELECTRICA RURAL SECCION URIONDO”. 11 . siendo su primer paso el de la Licitación Pública de la Obra en el caso de las obras públicas y el de la contratación de la Empresa en el caso de los proyectos privados. se beneficiarán con la continuidad del servicio y segura técnicamente.
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